Sesja nr III

UCHWAŁA Nr III/40/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok

UCHWAŁA Nr III/40/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) [art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271)] uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)  w wysokości   54.262.000 zł,

       z tego:

            dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)50. 794.360 zł,

w tym:

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów   alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń  (załącznik Nr 3)    320.000 zł,
  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami  (załącznik Nr 4)  3.363.640 zł,
  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  na podstawie porozumień z organami tej administracji  (załącznik Nr 5)   24.000 zł,
  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy  na podstawie porozumień  (załącznik Nr 6)
  • dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego (załącznik Nr 7)       80.000 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości   (załącznik Nr 8)            53.471.600 zł,

       z tego:

             wydatki związane z realizacją zadań własnych   (załącznik Nr 9)        49.953.960 zł,

             w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   (załącznik Nr 10)     320.000 zł,
  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  (załącznik Nr 11)     3.363.640 zł,
  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji  (załącznik Nr 12)   24.000 zł,
  • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień  (załącznik Nr 13) -
  • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 14)   130.000 zł,

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości                                               790.400 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. spłatę rat kredytu z Banku PEKAO S.A. I/O Gryfino w wysokości                       790.400 zł,

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości                                                                   790.400 zł,

zostanie przeznaczona na:

  1. spłatę kredytu                                                                                                         790.400 zł,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                                350.360 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 15 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

  1. Przedszkola w łącznej kwocie                                                                          3.000.000 zł,

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z   zakresu:

 upowszechniania turystyki, wypoczynku, kultury i sportu w gminie

 w łącznej kwocie                                                                                                         538.000 zł,

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej Nr XLIX/648/02, Nr XLIX/649/02 (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone na:

  1. Gryfiński Dom Kultury w łącznej kwocie                                                            710.000 zł,
  2. Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie                                                                810.000 zł,

§ 12. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji ze Starostwem Powiatowym z zakresu:

  1. Policja w wysokości                                                                                                 25.000 zł,
  2. Straż Pożarna w wysokości                                                                                      25.000 zł,

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2005 zgodnie  z załącznikiem nr 18

§ 14.

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego długu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy do wysokości deficytu budżetowego, ustalonego uchwałą budżetową.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań oraz spłat zaciągniętych zobowiązań do wysokości kwot wydatków zaplanowanych na dany cel w budżecie Gminy.
  3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu Gminy, do wysokości nominalnej 4.000.000 zł.
  4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania poręczeń i gwarancji (związanych z realizacją celów o charakterze publicznym) do łącznej kwoty nie przekraczającej 150.000 zł w roku budżetowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

§ 15.

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków ujętych w planach finansowych tych jednostek, z zastrzeżeniem pkt. 1.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do lokowania środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino (ogółem) w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI  KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN W 2003
KWOTA
(W ZŁ)
010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 2.500
Pozostała działalność 2.500
Wpływy z różnych opłat 1.500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000
020 02095 Leśnictwo 5.400
Pozostała działalność 5.400
Dochody z najmu i dzierżawy ... 5.400
100 10095 Górnictwo i kopalnictwo 2.100
Pozostała działalność 2.100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.100
600 60016 Transport i łączność 1.500
Drogi publiczne 500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 500
60095 Pozostała działalność 1.000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000
700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 3.972.350
Gospodarka gruntami  nieruchomościami 3.972.350
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 460.000
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych ...  1.030.857
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności  80.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  2.391.493
Wpływy z różnych dochodów 10.000
710 71004 Działalność usługowa 64.900
Plany zagospodarowania przestrzennego 14.200
Wpływy z różnych opłat 14.200
71035 Cmentarze 50.700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  24.000
Wpływy z usług 26.700
750 75011 Administracja publiczna 244.000
Urzędy wojewódzkie 209.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  209.000
75023 Urzędy gmin 25.000
Wpływy z usług 25.000
75095 Pozostała działalność 10.000
Wpływy z różnych dochodów 10.000
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.640
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.640
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  4.640
754 75416 Bezpieczeństwo publiczne 24.000
Straż Miejska 24.000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  24.000
756 75601 Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej 34.088.693
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej  649.833
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej  649.833
  75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 20.855.360
Podatek od nieruchomości 19.932.360
Podatek rolny 430.000
Podatek leśny 60.000
Podatek od środków transportowych 320.000
  Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych 31.500
Wpływy z różnych opłat 1.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat  78.000
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.700.000 
Podatek od nieruchomości 2.344.800
Podatek rolny 350.000
Podatek leśny 1.200
Podatek od środków transportowych 400.000
Podatek od spadków i darowizn 45.000
Podatek od posiadania psów 28.000
Wpływy z opłaty targowej 55.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  70.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 250.000
Zaległości od podatków zniesionych 8.000
Wpływy z różnych opłat 13.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 135.000
75618 Wpływy z innych opłat 981.000
Wpływy z opłaty skarbowej 550.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  320.000
75619 Wpływy z różnych opłat 111.000
Wpływy z różnych rozliczeń 3.200
Wpływy z różnych opłat 3.200
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7.899.300
Podatek dochodowy od osób fizycznych  7.259.716
Podatek od osób prawnych 639.584
758 75801 Różne rozliczenia 12.530.917
Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego 10.780.386
Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.780.386
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 19.062
Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.062
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej 1.523.869
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.523.869
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000
Wpływy z różnych dochodów 150.000
75814 Różne rozliczenia finansowe 57.600
Pozostałe odsetki 57.600
801 80101 Oświata i wychowanie 53.000
Szkoły podstawowe 1.000
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 1.000
80195 Pozostała działalność 52.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 52.000
853 85313 Opieka społeczna 2.813.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  65.000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze 2.101.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  2.101.000

85316

Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne 103.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  103.000

85319

Ośrodki pomocy społecznej 481.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 481.000

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.000
Wpływy z usług

33.000

    Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 30.000

854

85407

Edukacyjna opieka wychowawcza 85.000
Placówki wychowania pozaszkolnego 80.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego  80.000

85495

Pozostała działalność 5.000
Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

 5.000

900

90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370.000
Oświetlenie ulic 370.000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

370.000

Razem: 54.262.000

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań własnych w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI  KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN W 2003
KWOTA
(w zł) 
010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 2.500
Pozostała działalność 2.500
Wpływy z różnych opłat 1.500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1.000
020 02095 Leśnictwo 5.400
Pozostała działalność 5.400
Dochody z najmu i dzierżawy ... 5.400
100 10095 Górnictwo i kopalnictwo 2.100
Pozostała działalność 2.100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.100
600 60016 Transport i łączność 1.500
Drogi publiczne 500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 500
60095 Pozostała działalność 1.000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000
700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 3.972.350
Gospodarka gruntami  nieruchomościami 3.972.350
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 460.000
Dochody z najmu i dzierżawy ... 1.030.857
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  80.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  2.391.493
Wpływy z różnych dochodów 10.000
710 71004 Działalność usługowa 40.900
Plany zagospodarowania przestrzennego 14.200
Wpływy z różnych opłat 14.200
71035 Cmentarze 26.700
Wpływy z usług 26.700
750 75023 Administracja publiczna 35.000
Urzędy gmin 25.000
Wpływy z usług 25.000
75095 Pozostała działalność 10.000
Wpływy z różnych dochodów 10.000
754 75416 Bezpieczeństwo publiczne 24.000
Straż Miejska 24.000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 24.000
756

75601

Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej 34.088.693
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 649.833
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie podatkowej  649.833
75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 20.855.360
Podatek od nieruchomości 19.932.360
Podatek rolny 430.000
Podatek leśny 60.000
Podatek od środków transportowych 320.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych 31.500
Wpływy z różnych opłat 1.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 78.000
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.700.000
Podatek od nieruchomości 2.344.800
Podatek rolny 350.000
Podatek leśny 1.200
Podatek od środków transportowych 400.000
Podatek od spadków i darowizn 45.000
Podatek od posiadania psów 28.000
Wpływy z opłaty targowej 55.000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 70.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 250.000
Zaległości od podatków zniesionych 8.000
  Wpływy z różnych opłat 13.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 135.000
75618 Wpływy z innych opłat 981.000
Wpływy z opłaty skarbowej 550.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 320.000
Wpływy z różnych opłat 111.000
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3.200
Wpływy z różnych opłat    3.200
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7.899.300
Podatek dochodowy od osób fizycznych  7.259.716
Podatek od osób prawnych 639.584
758   Różne rozliczenia 12.530.917
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego 10.780.386
Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.780.386
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 19.062
  Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.062
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej 1.523.869
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.523.869
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000
Wpływy z różnych dochodów 150.000
75814 Różne rozliczenia finansowe 57.600
Pozostałe odsetki 57.600
801 80101 Oświata i wychowanie 53.000
Szkoły podstawowe 1.000
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 1.000
80195 Pozostała działalność 52.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)  52.000
853 85328 Opieka społeczna 33.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.000
Wpływy z usług 33.000
854 85495 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
Pozostała działalność 5.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 5.000
Razem: 50.794.360
 

 

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2003r.

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ PARAGRAF NAZWA PODZIAŁKI  KLASYFIKACJI  BUDŻETOWEJ

KWOTA
(ZŁ)

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 320.000
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 320.000
Razem: 320.000
 

Według źródeł:

 ŹRÓDŁA DOCHODÓW   KWOTA
(ZŁ)
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych

320.000

RAZEM: 320.000

 

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KWOTA
(ZŁ)
750   Administracja publiczna 209.000
  75011 Urzędy wojewódzkie 209.000
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.640
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.640
853   Opieka społeczna 2.780.000
  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.000
  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.101.000
  85316 Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne 103.000
  85319 Ośrodki pomocy społecznej 481.000
  85328 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  370.000
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 370.000
Razem: 3.363.640

 

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KWOTA
(ZŁ)
710   Działalność usługowa 24.000
  71035 Cmentarze 24.000
Razem: 24.000

 

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KWOTA
(ZŁ)
- - - -
Razem: -

 

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KWOTA
(ZŁ)
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 80.000
  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 80.000
Razem: 80.000
 
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu Gminy Gryfino (ogółem) w 2003r. w zł
 
 

 Dział

 Rozdział  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010   Rolnictwo i łowiectwo 56.500 56.500   15.600      
010 01008 Melioracje wodne 31.000 31.000          
010 01030 Izby rolnicze 15.600 15.600   15.600      
010 01095 Pozostała działalność 9.900 9.900          
600   Transport i łączność 1.140.000 200.000         940.000
600 60016 Drogi publiczne gminne 1.040.000 200.000         840.000
600 60095 Pozostała działalność 100.000           100.000
630   Turystyka 75.000 25.000   13.000     50.000
630 63003 Zad. w zak. up. turyst. 13.000 13.000   13.000      
630 63095 Pozostała działalność 62.000 12.000         50.000
700   Gospod. mieszkan. 5.478.000 3.953.000       230.000 1.525.000
700 70005 Gosp. grunt. i nieruch. 400.000 200.000         200.000
700 70021 Tow. Bud. Społecznego 550.000 230.000       230.000 320.000
700 70095 Pozostała działalność 4.528.000 3.523.000         1.005.000
710   Działalność usługowa 454.000 454.000          
710 71004 Plany zagosp. przestrz. 350.000 350.000          
710 71035 Cmentarze 104.000 104.000          
750   Administr. rządowa 5.993.600 5.643.600 4.048.000 25.000     350.000
750 75011 Urzędy woj. 467.000 467.000 448.000        
750 75020 Starostwa powiatowe 25.000 25.000   25.000      
750 75022 Rady gmin 247.000 247.000          
750 75023 Urzędy gmin 5.100.000 4.750.000 3.600.000       350.000
750 75045 Komisje poborowe 1.000 1.000          
750 75047 Pobór podatków, opłat ... 65.000 65.000          
750 75095 Pozostała działalność 88.600 88.600          
751   Urzędy nacz. org. wł. 4.640 4.640 4.640        
751 75101 Urzędy nacz. org. wł .... 4.640 4.640 4.640        
754   Bezp.publ. i o.p.poż 546.000 546.000 277.000        
754 75412 Ochot. straż pożarna 188.000 188.000          
754 75414 Obrona cywilna 7.000 7.000          
754 75416 Straż Miejska 351.000 351.000 277.000        
757   Obsł. długu publiczn. 150.000 150.000     150.000    
757 75702 Obsł. papierów  wart., kredytów... 150.000 150.000     150.000    
758   Różne rozliczenia 350.360 350.360          
758 75818 Rez. ogólne i celowe 350.360 350.360          
801   Oświata i wychow. 18.121.000 17.921.000 13.101.500       200.000
801 80101 Szkoły podstawowe 11.422.000 11.222.000 8.470.000       200.000
801 80104 Przedszk.przy szk.pod. 594.000 594.000 514.500        
801 80110 Gimnazja 4.544.000 4.544.000 3.411.500        
801 80113 Dow. uczniów do szkół 520.000 520.000          
801 80114 Zesp.ekon.-adm. szkół 977.000 977.000 705.500        
801 80145 Komisje egzamin. 5.000 5.000          
801 80195 Pozost. działalność 59.000 59.000          
851   Ochrona zdrowia 332.000 332.000          
851 85149 Progr. polit. zdrow. 12.000 12.000          
851 85154 Przeciw. alkohol. 320.000 320.000          
853   Opieka społeczna 5.645.000 5.616.000 1.411.500       29.000
853 85313 Skł.na ubezp. zdrow. ... 65.000 65.000          
853 85314 Zasił.i pom. w naturze ... 2.891.000 2.891.000 161.000        
853 85315 Dodatki mieszk. 1.000.000 1.000.000          
853 85316 Zasiłki rodzinne, piel. ... 103.000 103.000          
853 85319 Ośrodki pom. społ. 1.431.000 1.402.000 1.241.000       29.000
853 85328 Usł. opiek. i spec. ... 130.000 130.000          
853 85395 Pozostała działalność 25.000 25.000 9.500        
854   Eduk. opieka wych. 5.481.000 5.481.000 1.902.700 3.010.000      
854 85401 Świetlice szkolne 1.105.000 1.105.000 984.500        
854 85404 Przedszkola 3.101.000 3.101.000   3.000.000      
854 85407 Plac. wych. pozaszkol. 1.205.000 1.205.000 918.200 10.000      
854 85412 Kolonie i obozy ... 40.000 40.000          
854 85415 Pomoc mat.dla uczn. 15.000 15.000          
854 85417 Szkolne schr.młodz. 10.000 10.000          
854 85495 Pozostała działalność 5.000 5.000          
900   Gosp.kom.i och.środ. 5.495.000 5.171.000         324.000
900 90001 Gosp.ściek.i ochr.wód 65.000 65.000          
900 90002 Gospod. odpadami 40.000 40.000          
900 90003 Oczyszcz. miast i wsi 200.000 200.000          
900 90004 Utrzym.ziel. w m.i gm. 200.000 200.000          
900 90013 Schron. dla zwierząt 48.000 48.000          
900 90015 Ośw.  ulic, placów ... 1.110.000 790.000         320.000
900 90017 Zakł. gospod. kom. 3.650.000 3.650.000          
900 90078 Usuw.skutk.klęsk żyw. 14.000 10.000         4.000
900 90095 Pozostała działalność 168.000 168.000          
921   Kult. i ochr. dziedz. 2.299.500 1.999.500 46.000 1.520.000     300.000
921 92109 Domy i ochr. kult. ... 1.066.000 866.000 46.000 710.000     200.000
921 92116 Biblioteki 810.000 810.000   810.000      
921 92120 Ochr.i kons. zabytków 150.000 50.000         100.000
921 92195 Pozostała działalność 273.500 273.500          
926   Kultura fiz. i sport 1.850.000 1.750.000   500.000     100.000
926 92601 Obiekty sportowe 1.350.000 1.250.000         100.000
926 92605 Zad. w zakr.kult. fiz. ... 500.000 500.000   500.000      
    RAZEM 53.471.600 49.653.600 20.791.340 5.083.600 150.000 230.000 3.818.000

 

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań własnych w 2003r. w zł

 

Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010   Rolnictwo i łowiectwo 56.500 56.500   15.600      
010 01008 Melioracje wodne 31.000 31.000          
010 01030 Izby rolnicze 15.600 15.600   15.600      
010 01095 Pozostała działalność 9.900 9.900          
600   Transport i łączność 1.140.000 200.000         940.000
600 60016 Drogi publiczne gminne 1.040.000 200.000         840.000
600 60095 Pozostała działalność 100.000           100.000
630   Turystyka 75.000 25.000   13.000     50.000
630 63003 Zad. w zak. up. turystyki 13.000 13.000   13.000      
630 63095 Pozostała działalność 62.000 12.000         50.000
700   Gospod. mieszkaniowa 5.478.000 3.953.000       230.000 1.525.000
700 70005 Gosp. grunt. i nieruch. 400.000 200.000         200.000
700 70021 Tow. Bud. Społ. 550.000 230.000       230.000 320.000
700 70095 Pozostała dział. 4.528.000 3.523.000         1.005.000
710   Działalność usług. 430.000 430.000          
710 71004 Plany zagosp. przestrz. 350.000 350.000          
710 71035 Cmentarze 80.000 80.000          
750   Administr. rządowa 5.759.600 5.409.600 3.839.000       350.000
750 75011 Urzędy wojewódzkie 258.000 258.000 239.000        
750 75022 Rady gmin 247.000 247.000          
750 75023 Urzędy gmin 5.100.000 4.750.000 3.600.000       350.000
750 75045 Komisje poborowe 1.000 1.000          
750 75047 Pobór pod., opłat ... 65.000 65.000          
750 75095 Pozostała działalność 88.600 88.600          
754   Bezp.publ. i o.p.poż 546.000 546.000 277.000        
754 75412 Ochot. straż pożarna 188.000 188.000          
754 75414 Obrona cywilna 7.000 7.000          
754 75416 Straż Miejska 351.000 351.000 277.000        
757   Obsł. długu publiczn. 150.000 150.000     150.000    
757 75702 Obsł. papierów wart., kredytów ... 150.000 150.000     150.000    
758   Różne rozliczenia 350.360 350.360          
758 75818 Rez. ogólne i celowe 350.360 350.360          
801   Oświata i wychow. 18.121.000 17.921.000 13.101.500       200.000
801 80101 Szkoły podstawowe 11.422.000 11.222.000 8.470.000       200.000
801 80104 Przedszk.przy szk.pod. 594.000 594.000 514.500        
801 80110 Gimnazja 4.544.000 4.544.000 3.411.500        
801 80113 Dow. uczniów do szkół 520.000 520.000          
801 80114 Zesp.ekon.-adm. szkół 977.000 977.000 705.500        
801 80145 Komisje egzamin. 5.000 5.000          
801 80195 Pozost. działalność 59.000 59.000          
851   Ochrona zdrowia 332.000 332.000          
851 85149 Progr.polit.zdrow. 12.000 12.000          
851 85154 Przeciw. alkohol. 320.000 320.000          
853   Opieka społeczna 2.865.000 2.836.000 811.500       29.000
853 85314 Zasił.i pom. w naturze ... 790.000 790.000          
853 85315 Dodatki mieszk. 1.000.000 1.000.000          
853 85319 Ośrodki pom. społ. 950.000 921.000 802.000       29.000
853 85328 Usł. opiek. i spec. ... 100.000 100.000          
853 85395 Pozostała działalność 25.000 25.000 9.500        
854   Eduk. opieka wych. 5.401.000 5.401.000 1.822.700 3.010.000      
854 85401 Świetlice szkolne 1.105.000 1.105.000 984.500        
854 85404 Przedszkola 3.101.000 3.101.000   3.000.000      
854 85407 Plac. wych. pozaszkol. 1.125.000 1.125.000 838.200 10.000      
854 85412 Kolonie i obozy ... 40.000 40.000          
854 85415 Pomoc mat.dla uczn. 15.000 15.000          
854 85417 Szkolne schr.młodz. 10.000 10.000          
854 85495 Pozostała działalność 5.000 5.000          
900   Gosp.kom.i och.środ. 5.125.000 4.801.000         324.000
900 90001 Gosp.ściek.i ochr.wód 65.000 65.000          
900 90002 Gospod. odpadami 40.000 40.000          
900 90003 Oczyszcz. miast i wsi 200.000 200.000          
900 90004 Utrzym.ziel. w m.i gm. 200.000 200.000          
900 90013 Schron. dla zwierząt 48.000 48.000          
900 90015 Oświet. ulic, placów ... 740.000 420.000         320.000
900 90017 Zakł. gospod. kom. 3.650.000 3.650.000          
900 90078 Usuw.skutk.klęsk żyw. 14.000 10.000         4.000
900 90095 Pozostała działalność 168.000 168.000          
921   Kult. i ochr. dziedz. 2.299.500 1.999.500 46.000 1.520.000     300.000
921 92109 Domy i ochr. kult. ... 1.066.000 866.000 46.000 710.000     200.000
921 92116 Biblioteki 810.000 810.000   810.000      
921 92120 Ochr.i kons. zabytków 150.000 50.000         100.000
921 92195 Pozostała działalność 273.500 273.500          
926   Kultura fiz. i sport 1.850.000 1.750.000   500.000     100.000
926 92601 Obiekty sportowe 1.350.000 1.250.000         100.000
926 92605 Zad. w zakr.kult. fiz. ... 500.000 500.000   500.000      
    RAZEM 49.978.960 46.160.960 19.897.700 5.058.600 150.000 230.000 3.818.000

 

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu  Gminy Gryfino  związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2003r. w zł

 

Dział  Rozdział  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

   
851   Ochrona zdrowia 320.000 320.000 - - - - -
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320.000 320.000 - - - - -

Razem:

320.000 320.000 - - - - -

 

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu  Gminy Gryfino  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  w 2003r.  w zł
 Dział  Rozdział  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe

Ogółem

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki
750   Adm. publiczna

209.000

209.000

209.000

       
750 75011 Urzędy wojewódzkie

209.000

209.000

209.000

       
751   Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.640

4.640

4.640

       
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

4.640

4.640

4.640

       
853   Opieka społeczna

2.780.000

2.780.000

600.000

       
853 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. społ.

65.000

65.000

         
853 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

2.101.000

2.101.000

161.000

       
853 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

103.000

103.000

         
853 85319 Ośrodki pomocy społecznej

481.000

481.000

439.000

       
853 85328 Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze

30.000

30.000

         
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

370.000

370.000

         
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

370.000

370.000

         
Razem:

3.363.640

3.363.640

813.640

       

 

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu  Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2003r.  w zł

 

 Dział  Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki
710   Działalność usługowa 24.000 24.000 - - - - -
710 71035 Cmentarze 24.000 24.000 - - - - -

Razem:

24.000 24.000 - - - - -

 

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 Dział  Rozdział  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Razem: 154.000 154.000 80.000 50.000      

 

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Wydatki budżetu  Gminy Gryfino  związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  w 2003 r. w zł

 

 Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan wydatków ogółem z tego:
Wydatki bieżące  Wydatki majątkowe
Ogółem z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu Wydatki
750   Administracja publiczna 25.000 25.000 - 25.000 - - -
  75020 Starostwa powiatowe 25.000 25.000 - 25.000 - - -
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 80.000 80.000 80.000 - - - -
  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 80.000 80.000 80.000 - - - -
Razem: 105.000 105.000 80.000 25.000 - - -

 

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfino  w 2003 r. w zł

 

  Dział  Rozdział  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu Okres realizacji  Łączne nakłady finansowe w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach
Rok rozpoczęcia Rok zakończenia 2003 r. 2004 r. 2005 r.
600

Turystyka i łączność

       

4.050.000

840.000

1.040.000

800.000

600 60016 Drogi publiczne gminne Projekt budowy ulicy Jana Pawła II BMP 2002 2003

100.000

100.000

   
600 60016 Drogi publ. gminne Modernizacja ulicy Artyleryjskiej BMP 2001 2005

1.100.000

200.000

500.000

400.000

600 60016 Drogi publ. gminne Modernizacja dróg gminnych BMP 2003 2007

2.000.000

400.000

200.000

200.000

600 60016 Drogi publ. gminne Modernizacja ulic: Słowackiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Lechickiej, Orzeszkowej BMP 2003 2005

850.000

140.000

340.000

200.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

       

32.300.000

1.505.000

1.360.000

3.700.000

700 70095 Pozostała działalność Uzbrojenie terenów pod budownictwo usług.-rzemieślnicze rejon ul. Pomorskiej BMP 2001 2007

1.700.000

   

500.000

700 70095 Pozostała działalność Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe II i III etap Osiedla Północ BMP 2002 2007

10.000.000

250.000

275.000

575.000

700 70095 Pozostała działalność Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe rejon ulicy Jana Pawła II BMP 2002 2007

10.000.000

250.000

275.000

575.000

700 70095 Pozostała działalność Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Żórawiu BMP 2002 2006

3.000.000

100.000

175.000

275.000

700 70095 Pozostała działalność Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Pniewie BMP 2002 2006

3.000.000

100.000

175.000

375.000

700 70095 Pozostała działalność Modernizacja budynków administracyjnych gminy BMP 2000 2007

2.000.000

300.000

260.000

500.000

700 70095 Pozostała działalność Modernizacja i docieplenie elewacji budynków komunalnych na terenie gminy BMP 1998 2007

2.000.000

405.000

200.000

400.000

700 70095 Pozostała działalność Adaptacja obiektu na mieszkania komunalne ul. Sprzymierzonych BMP 2002 2005

600.000

100.000

 

500.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

       

300.000

     
754 75495 Pozostała działalność Monitoring w Gryfinie BMP 2002 2003

300.000

     
801

Oświata i wychowanie

       

1.500.000

200.000

400.000

400.000

801 80101 Szkoły podstawowe Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową SP nr 4 BMP 2003 2005

1.500.000

200.000

400.000

400.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

       

3.000.000

200.000

 

650.000

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby remont GDK BMP 2002 2006

3.000.000

200.000

 

650.000

926

Kultura fizyczna i sport

       

4.800.000

100.000

100.000

200.000

926 92601 Obiekty sportowe Modernizacja strzelnicy sportowej w Gryfinie BMP 2003 2004

2.000.000

100.000

100.000

 
926 92601 Obiekty sportowe Rozbudowa i modernizacja hotelu OwiR-u BMP 2005 2006

2.800.000

   

200.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

       

45.000.000

5.770.000

6.100.000

1.770.000

900 90011 FOŚiGW Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków BMP 1999 2004

10.500.000

2.000.000

2.500.000

 
900 90011 FOŚiGW Kanalizacja Północ Gminy BMP 1999 2004

20.000.000

2.200.000

3.000.000

 
900 90011 FOŚiGW Kanalizacja sanitarna w m. Wełtyń wraz z rurociągiem tłocznym do Gryfina BMP 2005 2006

2.000.000

   

250.000

900 90011 FOŚiGW Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej na terenie miasta BMP 2003 2007

3.000.000

400.000

 

200.000

900 90011 FOŚiGW Kanalizacja sanitarna Pniewo, Żórawki BMP 2002 2007

1.500.000

   

250.000

900 90011 FOŚiGW Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czechosłowackiej, Łużyckiej, Przemysłowej BMP 2005 2007

1.500.000

   

150.000

900 90011 FOŚiGW Wodociąg Steklinko BMP 2002 2003

330.000

330.000

   
900 90011 FOŚiGW Rozbudowa ujścia wody Steklinko BMP 2002 2003

420.000

420.000

   
900 90011 FOŚiGW Modernizacja ujść wiejskich Chwarstnica, Wełtyń, Drzenin, Chlebowo, Wysoka Gryf. BMP 2004 2007

200.000

 

50.000

50.000

900 90011 FOŚiGW Studnia głębinowa na ujęciu wody w m. Chlebowo BMP 2004 2004

50.000

 

50.000

 
900 90011 FOŚiGW Sieć wodociągowa z m. Wełtyń do ul. Leśnej BMP 2005 -

150.000

   

150.000

900 90011 FOŚiGW Gazyfikacja Pniewa i Żórawek BMP 2002 2005

800.000

100.000

180.000

200.000

900 90011 FOŚiGW Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych BMP 2005 2007

790.000

   

100.000

900 90011 FOŚiGW Rozbudowa składowiska odpadów w Gryfinie BMP 2005 2007

2.160.000

   

100.000

900 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

     

1.600.000

320.000

320.000

320.000

900 90015   Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy BMP 2002 2007

1.600.000

320.000

320.000

320.000

Razem:             90.950.000 8.615.000 9.000.000 7.520.000

 

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i  środków specjalnych  Gminy Gryfino  w 2003 r.

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:  w zł

Przychody: Wydatki:
Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.151.978 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 4.136.978
854 85404 Przedszkola 4.151.978 854 85404 Przedszkola 4.136.978
926   Kultura fizyczna i sport 1.056.964 926   Kultura fizyczna i sport 1.037.500
926 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.056.964 926 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.037.500

Razem:

5.208.942

Razem:

5.174.478

2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych:   w zł

Przychody: Wydatki:
Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
600   Transport i łączność 7.300 600   Transport i łączność 7.000
600 60016 Drogi publiczne gminne 7.300 600 60016 Drogi publiczne gminne 7.000
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 652.250 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 552.250
854 85401 Stołówki szkolne i pozostała działalność uboczna w oświacie 652.250 854 85401 Stołówki szkolne i pozostała działalność uboczna w oświacie 552.250

Razem:

659.550

Razem:

559.250

 

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Gminy Gryfino  w 2003r.

 

 Przychody:  Wydatki:
Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota
900   Gos. kom. i ochr. środ. 7.726.000 900   Gos. kom. i ochr. środ. 7.663.000
900 90011 FOŚiGW 7.726.000 900 90011 FOŚiGW 7.663.000
Razem: 7.726.000 Razem: 7.663.000

 

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr III/40/02
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Prognoza długu publicznego Gminy Gryfino na lata 2003 - 2005

 

 L.p.

 Wyszczególnienie

Wykonanie

P r z e w i d y w a n e   w y k o n a n i e

2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 A. Dochody 44.610 47.308 59.488 61.800 62.000 63.800 65.700 67.700 69.700 71.800 73.900 76.100 78.400
2 B. Wydatki 43.099 48.505 61.524 65.709 61.200 63.000 64.900 66.900 68.900 71.000 73.100 75.300 77.600
  z tego:                          
3 - wydatki bieżące, 36.843 43.802 50.524 56.290 52.200 53.800 55.400 57.000 58.700 60.500 62.300 64.200 66.100
4 - wydatki majątkowe, 6.256 4.703 11.000 11.000 9.000 9.200 9.500 9.900 10.200 10.500 10.800 11.100 11.500
5 C. Rozchody ogółem 1.326 826 790 1.591 800 800 800 800 800 800 800 800 800
  z tego:                          
6 1) spłaty kredytów, 826 826 790 791 - - - - - - - - -
7 2) pożyczki udzielone, 500                        
8 3) spłaty pożyczek,       800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
9 4) wykup pap. wart.,                          
10 5) wykup obligacji samorządowych,                          
11 6) inne cele.                          
12 D. WYNIK (A-B-C) 185 -2.023 -2.826 -5.500                  
13 E.FINANSOWANIE 1.352 2.023 2.826 5.500                  
  z tego:                          
14 1) kredyty bankowe,                          
15 2) pożyczki,     2.500 5.500                  
16 3) spłaty pożyczek udzielonych,     326                    
17 4) nadwyżka z lat ubiegłych,                          
18 5) papiery wart.,                          
19 6) obligacje j.s.t.                          
20 7) prywatyzacja majątku j.s.t.                          
21 8) inne źródła. 1.352 2.023                      
22 F. UMORZENIE POŻYCZKI 14 - - - - - - - - - - - -
23 G. DŁUG NA KONIEC ROKU 2.454 1.581 3.291 7.200 6.400 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800  
  z tego:                          
24 1) wyemitowane papiery wartościowe,                          
25 2) zaciągnięte kredyty 2.407 1.581 791                    
26 3) zaciągnięte pożyczki,     2.500 7.200 6.400 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800  
27 4) przyjęte depozyty,                          
28 5) wymagalne zobowiązania 47                        
29 a) jednostek budżetowych                          
30 b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,                          
31 c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,                          
32 d) wynikające z innych tytułów,                          
33 e) pozostałych jednostek organizacyjnych  47                        
34 h). Wskaźnik długu do dochodu (poz.23/poz.1)%  

5,50

 

3,42

 

5,53

 

11,65

 

10,32

 

8,77

 

7,30

 

5,90

 

4,59

 

3,34

 

2,16

 

1,05

 
35 i). OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA  

1.295

 

1.026

 

1.000

 

1.991

 

1.085

 

1.066

 

1.045

 

1.022

 

1.000

 

983

 

961

 

940

 

924

  z tego:                          
36 1) raty kredytów z odsetkami, 1.295 1.026 1.000 871  -  -  -  - - - -  - -
37 2) raty pożyczek z odsetkami,       1.000 967 950 931 910 890 875 855 835 820
38 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi ods.,       120 118 116 114 112 110 108 106 105 104
39 4) wykup pap. wart. wyemitowanych przez j.s.t.                          
40 J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1) % 2,90 2,23 1,68 3,22 1,75 1,67 1,59 1,50 1,43 1,36 1,30 ,23 1,17